Para facturar deben estar recepcionados los productos y aceptada la orden de compra. Se solicita facturar en formato XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com e indicar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 y señalar en factura
Monto adjudicado
$164.934
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
23 abr 2026
Cierre
—
Adjudicación
23 abr 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
Ver licitación en mercadopublico.cl