Aceptada·AG

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-95-COT26

1019-202-AG26·Trato directo

Orden de Compra codigo: 1019-202-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA. Coordinar con funcionario a cargo, Mario Urrutia; Fono: 224493801; correo; mario.urrutia.v@mop.gov.cl; Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC., Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Monto adjudicado

$136.804

Monto estimado

Oferentes

1

Fechas clave

Publicación

15 jun 2026

Cierre

Adjudicación

15 jun 2026

Proveedores oferentes

1 oferente

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl