Orden de Compra codigo: 1019-261-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A. FACTURACION A DGA NC 2350
Monto adjudicado
$576.411
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
5 ago 2026
Cierre
—
Adjudicación
5 ago 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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