Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado Solicitud de Compra Nº1247. Sección Ges. Resolución N°337 de fecha 13.06.2025 Item: 22.12.999.002.02
Monto adjudicado
$1.731.756
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
13 jun 2025
Cierre
—
Adjudicación
13 jun 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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