Para proceder con el pago, el proveedor debe detallar en la glosa de la factura, en campo 801, el ID de la Orden de Compra y Estado de Pago, según corresponda. Adicionalmente, la única forma de recepción de las facturas es a través de la plataforma de la Dirección de Presupuestos (DTE Acepta), por lo que debe hacer envío de la factura electrónica, en formato XML, a dipresrecepcion@custodium.com.
Monto adjudicado
$5.285.999
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
4 feb 2026
Cierre
—
Adjudicación
4 feb 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
Ver licitación en mercadopublico.cl