Para proceder con el pago, el proveedor debe detallar en la glosa de la factura, en campo 801, el ID de la Orden de Compra y Estado de Pago, según corresponda. Adicionalmente, la única forma de recepción de las facturas es a través de la plataforma de la Dirección de Presupuestos (DTE Acepta), por lo que debe hacer envío de la factura electrónica, en formato XML, a dipresrecepcion@custodium.com.
Monto adjudicado
$309.400
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
1 abr 2026
Cierre
—
Adjudicación
1 abr 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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