Adjudicada·LELicitación Pública 100-1000 UTM

SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA Y CONSULTORÍA 2023

2213-3-LE23·Licitación

El propósito de la licitación de auditoría interna es contar con una función independiente para examinar y evaluar los procesos de control interno y gestión de riesgos, en cuanto a si son adecuados y funcionan de forma de asegurar que: a Los riesgos son identificados y gestionados apropiadamente. b Existen interacciones entre las diferentes áreas acorde a sus necesidades. c La información significativa financiera, de gestión y operativa sea precisa, confiable y oportuna. d Las acciones de los empleados cumplan con las políticas, normas, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables. Adicionalmente, con la finalidad de fortalecer el ambiente de control de EPI y dar cumplimiento a lo establecido en el Código SEP, las normas establecidas en la Res. Exenta Nº1962 de la Contraloría General de la República dónde se dicta nuevas normas sobre el control interno aplicable a esta empresa y en lo que respecta a los oficios del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, se requiere contar con: a Servicios de mejoramiento de las actividades asociadas al proceso de gestión de riesgos de EPI: • Implementación, mantención, actualización y capacitación del proceso de gestión de riesgos en la empresa . • Diagnóstico sobre la implementación del proceso de gestión de riesgos, indicando el nivel de madurez del proceso, considerando los resultados de al menos 5 años de seguimiento. b Formulación del plan anual de auditoría interna basado en riesgos. c Formulación del plan estratégico de auditoría interna 2023-2026.

Monto adjudicado

$16.660.000

Monto estimado

$19.000.000

Oferentes

3

Fechas clave

Publicación

24 feb 2023

Cierre

14 mar 2023

Adjudicación

24 abr 2023

Proveedores oferentes

3 oferentes

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl