NP 259 DIDECO MATERIALES DE OFICINA 2291-750-COT26, PROG. SENDA PREVIENE CUENTA MUNICIPAL 114.05.77.003, DESPACHO A 4 PONIENTE NRO. 1239, SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO TRANSFERENCIA, DETALLAS EN FACTURA CORREO Y CELULAR, AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA LA QUE NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ (SVGA)
Monto adjudicado
$20.200
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
4 ago 2026
Cierre
—
Adjudicación
4 ago 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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