2152204002 0401001 ADQ. INSUMOS DEPORTIVOS PARA LICEO ANDRES BELLO/23043 compra ágil: 2328-183-COT26, CONTACTO: JANINA PAREDES F: 935720098, JANINA.PAREDES@dempuertomontt.cl, , ENTREGA DE INSUMOS EN CALLE EL TENIENTE N° 169 BODEGA 3, PARQUE INDUSTRIAL, BODEGA DAEM, BODEGA@DEMPUERTOMONTT.CL FONO: 948799940, ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO OFI.PARTES, recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR.PROVEEDOR:SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO;EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII No se podrán emitir facturas hasta que la Orden de Compra se encuentre en estado Recepción Conforme en el portal Mercado Público. El giro de la factura debe ser ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Monto adjudicado
$6.616.222
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
31 mar 2026
Cierre
—
Adjudicación
31 mar 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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