Aceptada·CM

CP215-22-04-007/SP01-01-001 Unidad de Adquisiciones D.A.E.M. Ficha 23851 – Material de Aseo Orden de Compra: 2328-918-CM26

2328-918-CM26·Convenio marco

FACTURACION a Avda. Pdte. Ibáñez nº600 4to Piso Oficina de Partes E-mail recepcionfacturas@dempuertomontt.cl.- / “No se podrán emitir facturas hasta que la Orden de Compra se encuentre en estado ‘Recepción Conforme’ en el portal Mercado Público.” “El g

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6 ago 2026

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6 ago 2026

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