COMPRA AGIL ID:2371-280-COT26, S/P 225, EXPEDIENTE 7632, UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
Monto adjudicado
$1.191.488
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
31 jul 2026
Cierre
—
Adjudicación
31 jul 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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