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Compra ágil: 2371-412-COT25; SP-492 DEL 09.09.2025 EXPEDIENTE 17066, DE LA SECCION DE TESORERIA, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2371-355-AG25·Trato directo

SP-492 DEL 09.09.2025 EXPEDIENTE 17066, DE LA SECCION DE TESORERIA, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Monto adjudicado

$1.523.200

Monto estimado

Oferentes

1

Fechas clave

Publicación

5 nov 2025

Cierre

Adjudicación

5 nov 2025

Proveedores oferentes

1 oferente

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl