SP-492 DEL 09.09.2025 EXPEDIENTE 17066, DE LA SECCION DE TESORERIA, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
Monto adjudicado
$1.523.200
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
5 nov 2025
Cierre
—
Adjudicación
5 nov 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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