La factura deberá emitirse una vez efectuada la recepción conforme de la totalidad de los productos y servicios asociados a la presente Orden de Compra. Deberá indicar el número de la Orden de Compra y remitirse, junto con los antecedentes de respaldo requeridos, al correo camila.guerrero.farias@penaflor.cl, con copia al referente técnico de la contratación. No se aceptarán facturas emitidas con anterioridad a la recepción conforme.
Monto adjudicado
$1.704.486
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
27 jul 2026
Cierre
—
Adjudicación
27 jul 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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