Orden de Compra codigo: 3017-359-AG26 dirigida a ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON Y ROLLO PAPEL FOTOGRAFICO DESTINO OFICINA DE URBANISMO.SR. PROVEEDOR ID. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SGTE:BANCO, CUENTA Y RUN PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA. ENVIAR FACTURA A CORREOS:rene.vejar@lota.cl o benjamin.torres@lota.cl
Monto adjudicado
$145.656
Monto estimado
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Oferentes
1
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Publicación
14 may 2026
Cierre
—
Adjudicación
14 may 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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