FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) A LOS CORREOS: facturas3086.vb@armada.cl HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HRS. ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORCOM, OBJETO SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO Y PROCEDA AL PAGO DE LA(S) RESPECTIVA(S) FACTURA(S). MULTAS: EN CASO DE ATRASO O RECHAZO EN LA ENTREGA, LA ARMADA SANCIONARÁ AL PROVEEDOR CON MULTAS DIARIAS DEL 1%, CALCULADAS SOBRE EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO DE LA RESPECTIVA ORCOM, POR CADA DÍA DE ATRASO Y CON UN TOPE DE 10 DÍAS CORRIDOS, A PARTIR DESDE LA FECHA ENTREGA PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA, RUT. 61.966.700-K.
Monto adjudicado
$1.205.470
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
20 ene 2026
Cierre
—
Adjudicación
20 ene 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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