Emisión factura bien y/o servicio enviar por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl-Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
Monto adjudicado
$9.200.819
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
23 oct 2025
Cierre
—
Adjudicación
23 oct 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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