El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. El proveedor debe entregar el servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior al envío o recepción del servicio, el proveedor podrá facturar conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.
Monto adjudicado
$3.901.153
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
2 jun 2025
Cierre
—
Adjudicación
2 jun 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
Ver licitación en mercadopublico.cl