Aceptada·AG

Insumos de jardinería; compra ágil: 5423-57-COT26

5423-163-AG26·Trato directo

SASERVI 82818, CR 7146 Solicitado por: SR.Edgardo González Edgardo González Sierra, Director Proyecto Centro Diurno Referencial;Entrega:06 DIAS HABILES: una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos .Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado; ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569; CONTACTO: Daniela Moraga daniela.moragacardenas@ulagos.cl;"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ***

Monto adjudicado

$556.920

Monto estimado

Oferentes

1

Fechas clave

Publicación

7 may 2026

Cierre

Adjudicación

7 may 2026

Proveedores oferentes

1 oferente

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl