Aceptada·AG

Insumos de suelo; compra ágil: 5423-16-COT26

5423-78-AG26·Trato directo

SASERVI 82370 Y SABIENES 13029, CR 1123, Solicitado por: Carlos Vergara Director Docente Ingeniería Civil En Obras Civiles.*plazo de entrega 10 día(s) hábil(es) , una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado:ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569CONTACTO: FRANCISCO SANTIBÁÑEZ; Tel 2322490, francisco.santibanez@ulagos; Favor leer In

Monto adjudicado

$4.925.589

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Publicación

30 mar 2026

Cierre

Adjudicación

30 mar 2026

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