Recepcion Conforme·AG

SC 7860 - CDP 4756- Abarrotes

889473-1177-AG26·Trato directo

Solicitado por Francisco Sepulveda CC*113021001 / Dirección de Gestión de Operaciones A.2.6.24 - Cafetería Centralizado Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 DESPACHO Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua

Monto adjudicado

$196.540

Monto estimado

Oferentes

1

Fechas clave

Publicación

20 jul 2026

Cierre

Adjudicación

20 jul 2026

Proveedores oferentes

1 oferente

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl