Aceptada·AG

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889473-1244-AG26·Trato directo

Solicitado por Liliam Monsalve cc112031007 / FIC 40059072-0 Andrea Müller A.2.2.3 - Reactivos e Insumos de laboratorio Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 despacho Campus Colchagua, Ruta I-90, Km 3, San Fernando

Monto adjudicado

$528.427

Monto estimado

Oferentes

1

Fechas clave

Publicación

28 jul 2026

Cierre

Adjudicación

28 jul 2026

Proveedores oferentes

1 oferente

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl