Solicitado por Liliam Monsalve cc112031007 / FIC 40059072-0 Andrea Müller A.2.2.3 - Reactivos e Insumos de laboratorio Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019 despacho Campus Colchagua, Ruta I-90, Km 3, San Fernando
Monto adjudicado
$528.427
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
28 jul 2026
Cierre
—
Adjudicación
28 jul 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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